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2016預算編制說明

2016-12-14 11:28:00 作者: master 來源: 瀏覽次數: 0   [打 印] [關 閉]

 

一、部門概況

(一)主要職能

為企業提供科技,信息,法律服務,培訓企業家隊伍,提高企業家素質,為企業轉型跨越發展,搭建政府和企業聯系的橋梁,當好政府的參謀助手。

    為企業提供科技,信息,法律服務,培訓企業家隊伍,提高企業家素質,為企業轉型跨越發展,搭建政府和企業聯系的橋梁,當好政府的參謀助手。

    為企業提供科技,信息,法律服務,培訓企業家隊伍,提高企業家素質,為企業轉型跨越發展,搭建政府和企業聯系的橋梁,當好政府的參謀助手。

2、部門決算單位構成

部門決算主要由本單位構成,無下級單位。

3、年末單位編制5人,實有人數4人,在職人員3人,離休人員0人,退休人員1人。

部門預算情況說明

(一)收入預算情況

2016年收入預算29.81萬元,比2015年增加5.39萬元。

(二)一般公共預算支出情況

12016年基本支出29.81萬元,2015年基本支出23.62萬元,2016年比2015年增加6.19萬元,基本支出包括工資福利支出(如工資津貼等)、商品與服務支出(如辦公費差旅費印刷費等)、對個人和家庭補助(如離退休費住房公積金采暖補貼)等,增加的主要原因一是2015年底工資改革調增資以及2016年機關事業人員晉級晉檔,致使工資、津貼、社保繳費、離退休費、住房公積金、提租補貼等相應增加;二是2016年殘疾人就業保證金繳費基數增加。

22016年無項目支出,2015年項目支出0.8萬元,2016年比2015年減少0.8萬元。

3、“三公”經費情況

2016年和2015年“三公”經費預算均為零。

(四)機關運行經費預算情況

2016年機關運行商品和服務支出1.39 萬元

三2016年部門預算表

詳見附表。

 
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